Compliance w działalności

O szkoleniu

› wydarzenie realizowane na żywo

› aktualności, zmiany, praktyczne podejście

› indywidualne konsultacje z trenerem przez dwa tygodnie po wydarzeniu

› 5 dniowy dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

Należyta staranność:

  • zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT / WNT)
  • zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
  • kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
  • kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
  • należyta staranność w świetle stanowiska TSUE
  • należyta staranność w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych
  • należyta staranność  w świetle praktyki polskich organów podatkowych
  • należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT i ewentualne inne negatywne skutki dla spółki (w tym sankcje)
  • ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?
  • prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT

Formy nadużyć i działań przestępczych w zakresie podatku od towarów i usług:

  • schematy wykorzystujące mechanizm karuzeli podatkowej
  • schematy wykorzystujące podmioty pełniące rolę znikających podatników

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

  • procedura wewnętrzna, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
  • co to jest pranie pieniędzy – omówienie na konkretnych przykładach
  • obowiązki podatników

Sygnaliści – regulacje unijne

MDR – schematy podatkowe

  • procedura
  • charakterystyka schematów
  • korzystający – definicja

Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej:

  • sankcje
  • kto musi publikować sprawozdanie?
  • obszar objęty strategią podatkową

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej z elementami KSeF

  •   jak się logować do Krajowego Systemu e-Faktur?
  •   wystawianie faktur przez system
  •   obowiązek czy możliwość?
  •   preferencje w KSeF
  •   faktury korygujące a Krajowy System e-Faktur
  •   zmiany w terminach wystawiania faktur
  •   wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej
  •   określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  •   ocena regulacji

Czas trwania

9:00 – 14:00

Prelegenci

Monika Brzostowska

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13 753. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych.

Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Live Webinar

Rejestracja

Cena promocyjna
351
+23% VAT
Cena zawiera:
  • Zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 390 zł)
  • udział w zajęciach
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Specjalizujemy się w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów działów podatkowo-finansowo-księgowych. Szkolimy również doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz indywidualnych przedsiębior...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o.
02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!